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广西中烟召开公司内部审计体系建设重点课题研讨会

(通讯员 陆姿媚)7月7日,广西中烟工业有限责任公司召开内部审计体系建设课题调研中期成果汇报研讨会。

会上,课题组围绕“构建现代化内部审计体系 进一步提升审计监督效能”重点课题全面汇报阶段性调研成果。紧扣“集中统一、全面覆盖、权威高效”的审计体系建设总目标,结合座谈访谈、问卷调查、行业对标,从公司审计组织架构、运行机制、制度规范、数字化建设四个维度梳理现状与突出短板,提出构建契合公司“小而精、小而美”特色的审计体系建设框架思路。参会部门围绕人才队伍建设、整改成果共享、跨领域贯通协同、事前风险防控等方面提出中肯意见建议。

会议充分肯定课题调研的阶段性成效,认为选题精准务实、问题分析到位、对策清晰明确。同时针对研讨收集的意见,为后续审计监督体系建设明确方向。会议要求:一是持续深化调研,坚持问题、目标、结果导向,拓宽调研维度、充实调研内容,夯实数据支撑,杜绝调研浮于表面;二是聚焦提质增效,细化优化体系实施方案,制定任务清单、时间节点与责任分工,提升举措针对性、可操作性;三是强化统筹整合,打破部门壁垒,汇总梳理调研素材,凝聚集体智慧形成逻辑完整的课题成果;四是狠抓成果转化,坚持研用结合,推动调研思路对策落地实践,同时主动对接国家局审计调研工作,深耕精品调研成果,提升行业专业影响力。

 

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